第三章 财政支出
1993~1999年,财政支出共607605万元,其中1999年财政支出118209万元,比1993年的35225万元增长2.35倍,年均增长22.35%。财政支出坚持“勤俭节约、量入为出、量力而行、重点支持”原则,优化支出结构,增加经济建设和市政基础设施投入,保证社会事业发展重点和社会保障制度实施与社会稳定。1999年,经济建设和城市维护费支出共38010万元,比1993年8276万元增长3.59倍,占全区财政支出总额的比重由1993年的23.49%上升到1999年的32.15%。
1993~1999年黄浦区经常经费、专项经费、固定资产投资支出情况表
单位:万元
|
|
财政支出金额 |
为上年
% |
经常经费 |
专项经费 |
固定资产投资 |
|
年份 |
金额 |
为上年 |
占当年比重 |
金额 |
为上年 |
占当年比重 |
金额 |
为上年 |
占当年比重 |
|
|
% |
% |
% |
|
合计 |
604285 |
|
248884 |
|
41.19 |
226370 |
|
37.46 |
129031 |
|
21.35 |
|
1993 |
34373 |
132.15 |
17187 |
97.11 |
50.00 |
11365 |
232.98 |
33.00 |
5821 |
169.46 |
17.00 |
|
1994 |
59002 |
171.65 |
24618 |
143.23 |
41.70 |
24574 |
216.22 |
41.70 |
9810 |
168.52 |
16.60 |
|
1995 |
80806 |
136.95 |
30628 |
142.41 |
37.90 |
35678 |
145.18 |
44.20 |
14500 |
147.80 |
17.90 |
|
1996 |
98243 |
121.58 |
36876 |
120.39 |
37.50 |
40867 |
114.54 |
41.60 |
20500 |
141.37 |
20.90 |
|
1997 |
105100 |
106.97 |
43598 |
118.22 |
41.50 |
40502 |
99.10 |
38.50 |
21000 |
102.43 |
20.00 |
|
1998 |
108761 |
103.48 |
46025 |
105.56 |
42.30 |
34836 |
86.01 |
32.00 |
27900 |
132.85 |
25.70 |
|
1999 |
118000 |
108.49 |
49952 |
108.52 |
42.30 |
38548 |
110.65 |
32.70 |
29500 |
105.73 |
25.00 |
注:财政支出金额系减除“市专项经费”后实际支出数。
1993~1999年黄浦区财政支出分类统计表
单位:万元
|
年份 |
总金额 |
文教卫生事业费 |
行政管理费 |
经济建设 |
城市维护费 |
社会福利费 |
公检法经费 |
其他 |
|
金额 |
占% |
金额 |
占% |
金额 |
占% |
金额 |
占% |
金额 |
占% |
金额 |
占% |
金额 |
占% |
|
合计 |
607605 |
131171 |
21.59 |
25462 |
4.19 |
118651 |
19.53 |
48169 |
7.93 |
4968 |
0.82 |
52156 |
8.58 |
227028 |
37.36 |
|
1993 |
35225 |
9605 |
27.27 |
2116 |
6.01 |
6053 |
17.18 |
2223 |
6.31 |
302 |
0.86 |
2257 |
6.41 |
12669 |
35.97 |
|
1994 |
| |