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年鉴 >> 上海年鉴2006 >> 二十六、综合经济管理与监督 >>


(十一)审计

       

【概况】  2005,全市各级审计机关共完成审计单位787,查出违规金额55.12亿元,查出管理不规范金额84.57亿元,查出损失浪费金额3.21亿元。经审计处理,应上缴财政金额2.04亿元,应减少财政拨款或补贴金额3.45亿元,应归还原渠道资金2980万元,应调账处理48.18亿元。向司法机关和纪检监察部门移送案件线索6件。全市审计机关共完成专项审计调查项目68,调查单位620,审计调查金额668亿元,发现有问题资金8.05亿元。市审计局重点抓好一些重点专项资金管理使用情况的审计调查。黄浦、普陀、静安、嘉定、崇明等区县审计局对市属下放企业资产负债损益情况、居委会办公用房使用管理情况、公务费用开支情况、政府建设工程项目超投资情况、环保专项资金征收使用情况等开展审计调查。市审计局还对全市9个国外贷援款项目、12个执行单位项目执行情况进行审计,促进项目执行单位加强贷援款资金管理,提高外资使用效益。(汪其水)

 

【对企业、党政机关和事业单位领导干部进行经济责任审计】  2005,市审计局对19家市管企业领导人员、11家市管党政机关和事业单位领导干部进行任期经济责任审计。各区县审计局对27家区县管企业领导人员进行经济责任审计,231个单位的268名处级党政领导干部进行任期或离任经济责任审计。为考核评价党政领导干部和企业领导人员工作业绩提供参考依据。浦东、徐汇、长宁、宝山等区审计局对9个部门的领导干部进行述职评议审计,为本级人大常委会会议评议领导干部提供依据。(汪其水)

 

【审计重点建设项目190个】  2005,市审计局对市重大工程建设项目、市财政性资金建设项目进行竣工决算审计,对一些特大型建设项目进行跟踪审计。各区县审计局重点抓好财力投资建设项目概预算审计和竣工决算审计,加强建设项目跟踪审计,核减工程投资,节省建设资金。全市审计机关全年共审计建设项目190,审计项目投资金额637亿元,核减工程款10.81亿元。(汪其水)

 

【对93家单位内部审计开展调查】   2005,市审计局会同市国资委等部门对全市93家单位内部审计情况开展调查。全市内部审计机构全年共完成内部审计项目27007,查出损失浪费金额3.88亿元,提出建议被采纳1.65万条,已纠正违规金额6.06亿元,促进增收节支11.57亿元。至年底,全市共有内部审计机构1266,其中独立机构609个、合署办公机构657;共有内部审计人员4132,其中专职人员1604个、兼职人员2528人。(汪其水)

 



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